رشد پایدار ارفع در میانه نوسانات بازار فولاد
شرکت آهن و فولاد ارفع در تازه ترین گزارش منتشر شده در سامانه کدال، تصویری شفاف و روبهرشد از عملکرد خود طی هشت ماه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، این شرکت که با نماد «ارفع» در بازار سرمایه حضور دارد، از تولید پایدار، بهبود نرخ فروش و تقویت درآمدهای داخلی و صادراتی خبر داده؛ بهطوری که مجموعه این عوامل موجب جهش قابلتوجه در درآمد عملیاتی شرکت شده است.
افزایش تولید؛ رشد همزمان در شمش فولاد و آهن اسفنجی
بررسی آمار تولید نشان میدهد ارفع در هشت ماه نخست سال جاری بیش از یکمیلیون و ۳۹۳ هزار تن محصول تولید کرده است؛ رقمی که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد حدود ۷ درصدی را نشان میدهد. بخش عمده این تولید به آهن اسفنجی اختصاص دارد؛ جایی که شرکت با ثبت ۸۲۴ هزار و ۹۵۲ تن تولید DRI بخش مهمی از زنجیره تأمین فولاد را تغذیه کرده است.
در کنار آن، تولید شمش فولادی نیز شرایط قابلتوجهی داشته است. ارفع در هشتماهه امسال ۵۶۸ هزار و ۲۳۸ تن شمش فولاد تولید کرده، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۴۸۴ هزار تن بود. رشد ۱۷.۴ درصدی تولید شمش نشان میدهد شرکت توانسته ظرفیت تولید خود را به شکل ملموسی افزایش دهد؛ موضوعی که مستقیماً به قدرت فروش و افزایش درآمد کمک میکند.
رشد فروش حجمی و تثبیت جایگاه در بازار داخلیارفع طی این دوره بیش از ۵۱۰ هزار تن از محصولات خود را روانه بازار کرده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل اندکی بالا رفته و نشاندهنده تقاضای باثبات برای محصولات شرکت است. علاوه بر این، ارفع حدود ۵۰ هزار تن صادرات انجام داده که درآمدی بالغ بر ۱۴۶۷ میلیارد تومان برای شرکت ایجاد کرده است.
فروش ماهانه آبان نیز نسبت به مهر عملکرد مطلوبی داشته و شرکت با ثبت ۲۵۸۰ میلیارد تومان فروش، رشد ۵ درصدی در حجم فروش و ۴ درصدی در نرخ شمش فولادی را تجربه کرده است. همچنین تولید آبان نسبت به ماه قبل ۱۷ درصد افزایش داشته که این موضوع میتواند زمینهساز رشد فروش در ماههای آینده باشد.
جهش درآمد داخلی؛ موتور اصلی رشد سال ۱۴۰۴در بخش درآمد، ارفع عملکردی درخشان ثبت کرده است. مجموع درآمد داخلی شرکت طی هشت ماه به ۱۶.۶ همت رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش دارد.
این رشد قابل توجه، نتیجه ترکیبی از دو عامل است:
۱. بهبود نرخ فروش محصولات
۲. افزایش تولید و میزان عرضه به بازار
در بخش صادرات نیز شرکت با ثبت درآمد ۱.۴۶ همتی، توانسته جایگاه خود را در بازارهای خارجی حفظ کند؛ هرچند که همچنان بخش اصلی درآمد از فروش داخلی تأمین میشود.بر اساس دادههای کدال، مجموع فروش ارفع تا پایان آبانماه به ۱۸.۰۹ همت رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته جهش ۵۱.۴ درصدی را نشان میدهد. عامل کلیدی این افزایش، رشد ۳۷ درصدی نرخ شمش فولاد در دوره هشت ماهه بوده است. نرخ میانگین شمش در این دوره به ۳۲ میلیارد تومان رسیده و نقش مستقیم در تقویت سودآوری داشته است.
تحلیل روند قیمت ها و اثر آن بر سودآوری
افزایش نرخ شمش فولادی طی یک سال اخیر، اصلیترین محرک رشد درآمدی ارفع بوده است. در آبانماه نیز نرخ شمش ۴ درصد نسبت به مهرماه افزایش داشته و همین موضوع موجب شده ارزش فروش ماهانه نسبت به آبان سال گذشته ۲۷ درصد رشد کند.
با توجه به اینکه نرخهای صادراتی تابع شرایط جهانی است و نوسانات قیمت فولاد در بازارهای بین المللی بر آن اثر میگذارد، افزایش نرخ داخلی که اغلب با تغییرات بازار نیما همسو میشود، توانسته بخش عمده سود شرکت را تضمین کند. در نتیجه، وابستگی ارفع به نوسانات جهانی کمتر از برخی هم گروهی ها بوده است.
تثبیت جایگاه ارفع در بازار شمش و چشمانداز مثبت ادامه سال عملکرد ارفع در هشتماهه نخست سال نشان میدهد شرکت در سه محور اصلی تولید، نرخ فروش و حجم فروش روندی روبهرشد و پایدار داشته است. رشد تولید شمش و آهن اسفنجی، بهبود نرخ داخلی، افزایش درآمد ۵۱ درصدی و رشد تولید ماهانه در آبان همگی نشانههایی از بهبود ساختار عملیاتی هستند.
در شرایطی که بازار فولاد کشور با نوسانات مقطعی روبهرو بوده، ارفع توانسته با تکیه بر زنجیره تولید منسجم و بهرهبرداری از ظرفیت های موجود، جایگاه خود را بهعنوان یکی از تولیدکنندگان مهم شمش تثبیت کند. با توجه به افزایش تولید در آبان و روند صعودی نرخ ها، چشم انداز سودآوری شرکت برای ماههای آینده همچنان مثبت ارزیابی میشود.
می متالز